Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
106 | 3 122 | 3 122 | ||||||||||
20.0 | 26 719 | 34 944 | ||||||||||
301 | 3 392 | 968 | ||||||||||
302 | 58 | 58 | ||||||||||
319 | 59 364 | 36 219 | ||||||||||
454 | 64 325 | 63 777 | ||||||||||
45.1 | 117 462 | 130 533 | ||||||||||
45.2 | 189 146 | 188 361 | ||||||||||
458 | 10 626 | 10 654 | ||||||||||
459 | 342 | 393 | ||||||||||
474 | 3 495 | 3 999 | ||||||||||
603 | 2 895 | 3 865 | ||||||||||
604 | 71 854 | 71 854 | ||||||||||
608 | 2 160 | 2 160 | ||||||||||
609 | 10 183 | 10 183 | ||||||||||
610 | 3 087 | 3 245 | ||||||||||
706 | 101 599 | 110 094 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 669 829 | 674 429 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 172 430 | 172 430 | ||||||||||
106 | 61 282 | 61 282 | ||||||||||
107 | 31 050 | 31 050 | ||||||||||
108 | 133 405 | 133 405 | ||||||||||
406 | 1 173 | 1 516 | ||||||||||
407 | 28 217 | 27 788 | ||||||||||
408 | 26 172 | 21 754 | ||||||||||
409 | 4 | 0 | ||||||||||
42.2 | 29 586 | 29 798 | ||||||||||
454 | 492 | 30 | ||||||||||
45.1 | 1 452 | 1 422 | ||||||||||
45.2 | 17 291 | 17 294 | ||||||||||
458 | 10 146 | 10 112 | ||||||||||
459 | 156 | 186 | ||||||||||
474 | 1 574 | 1 300 | ||||||||||
603 | 2 421 | 2 223 | ||||||||||
604 | 34 207 | 34 297 | ||||||||||
608 | 2 175 | 2 172 | ||||||||||
609 | 2 229 | 2 367 | ||||||||||
617 | 1 833 | 1 833 | ||||||||||
706 | 112 534 | 122 170 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 669 829 | 674 429 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.4 | 181 372 | 182 517 | ||||||||||
90.5 | 103 530 | 103 530 | ||||||||||
90.6 | 3 198 | 3 198 | ||||||||||
99998 | 1 145 926 | 1 173 779 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 1 434 026 | 1 463 024 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 1 145 926 | 1 173 779 | ||||||||||
99999 | 288 100 | 289 245 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 1 434 026 | 1 463 024 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив